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子洲县精神文明建设指导委员会办公室2018年部门决算公开

附件1

子洲县精神文明建设指导委员会办公室

2018年部门决算说明

 

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职能

  1、贯彻执行中央、省、市和县精神文明建设工作的方针、政策,指出全县精神文明建设规划,提出全县精神文明建设工作目标任务、主要内容、措施办法等建设意见,对全县精神文明建设工作进行指导、检查和督促。

2、组织、协调、检查指导文明城市、文明村镇、文明行业、文明校园、文明机关、文明社区等群众性精神文明建设活动和全县的思想道德建设。

3、组织实施全县精神文明建设工作调研,探索新形势下加强精神文明建设的新途径,及时向精神文明建设委员会提出建设性意见。组织全县精神文明建设工作先进经验的宣传、交流、推广工作。

4、组织落实县委、县政府下达的精神文明建设任务,对各乡镇和县有关部门的精神文明建设工作进行检查、考核、评选、奖惩。

5、协调文明委各成员单位和有关部门在精神文明建设方面的关系,形成合力,共同抓好精神文明建设工作。
    6、完成县委、县政府、县文明委和上级文明办交办的其它工作。

本部门2019年单位撤销,所有人员转入中共子洲县委宣传部。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个下级单位:

序号

单位名称

1

原子洲县文明办部门本级(机关)

2

……

3

……

……

……

三、2018年度部门工作完成情况

1、推进创建省级文明县城活动     

2、开展“我推荐我评议身边好人”活动。

3、不断推进志愿服务工作。

4开展文明单位、文明校园、文明乡镇创建工作。

5、组织协调,加强未成年人思想道德建设工作。

6、“厚德榆林”建设工作。

7、深入推进培育和践行社会主义核心价值观活动。

8、完成县委、县政府交办的其它工作任务。

四、部门人员情况说明

文字说明并列图表。

示例:截止2018年底,本部门人员编制5人,其中行政编制5人;实有人员4人,均为行政人员。单位管理的离退休人员1人。
    

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五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入180.15万元,支出180.15万元,总体情况比上年增长87.23万元,主要原因人员工资普调及精神文明建设补助。

2、本年度收入180.15万元,比上年增加87.23万元全部市财政拨款。

3、本年度支出180.15万元,其中;基本支出94.03万元项目支出86.12万元。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入180.15万元,支出180.15万元,总体情况比上年增长87.23万元,主要原因人员工资普调及精神文明建设补助。

2、一般公共预算财政拨款支出180.15万元,其中;基本支出94.03万元项目支出86.12万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出94.03万元,其中;工资福利支出55.23万元,商品和服务支出38.8万元

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

无政府性基金

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门2018年度无国有资本经营收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况,比上年增减情况,“三公经费”与当年预算的对比,分析增减原因。具体说明因公出国(境)团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等。

1)因公出国(境)支出情况

2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元(如没有支出填0),比上年增减情况,无变化。

2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元(如没有支出填0),比上年增减情况,无变化。

3)公务接待费支出情况

2018年公务接待0批次,0人次,支出0万元(如没有支出填0),比上年增减情况,无变化。

2、培训费支出情况说明。

      无培训费

3、会议费支出情况说明。

      无会议费

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

1、机关运行经费支出情况,增减变化原因等说明信息。机关运行经费安排38.8万元,其中办公费12 万元,印刷费 8 万元,公务用车运行维护费 0 万元,……较2017年减少02万元,变化原因是压缩办公经费

(二)政府采购支出情况。

无政府采购

(三)国有资产占用及购置情况说明

无国有资产

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金

……

 

2018年度文明办决算公开表 (1).xls