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中共子洲县委宣传部2018年部门决算公开

附件1

中共子洲县委宣传部2018年部门决算说明

 

一、部门主要职责

根据子办发[2015]28号文件规定,本部门主要职责是:

1、根据县委和市委宣传部的安排部署,制定和实施全县宣传思想工作任务、政策和措施,为经济建设中心服务,为改革、发展和稳定大局服务。

2、指导全县宣传、广播、文化系统各单位的工作,协调全县宣传工作步调。

3、知道全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。制定全县哲学社会科学规划。

4、负责引导社会舆论,把握正确导向,知道协调全县新闻工作,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

5、宏观管理精神产品的生产、知道和协调全县文化、广播电影电视、出版和文物工作。

6、组织、部署全局性的思想政治工作任务,开展调查研究,掌握思想动态,提出改进和加强思想政治工作的对策;配合县委组织部做好党员教育工作。

7、负责全县对外宣传工作,组织对外宣传重大活动,协调并会同有关部门做好境外来访记者的接待管理工作。归口管理、统筹协调互联网上的新闻宣传工作。

8、协调组织部门了解、考察县直宣传各部门副科级以上领导干部,并提出任免意见。

9、联系宣传、文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作,主管全县新闻系列和企业思想政治工作的职称评审工作。

二、部门决算单位构成

示例:纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个下级单位:

序号

单位名称

1

中共子洲县委宣传部(本级))

2

……

3

……

……

……

涉及机构变动的部门,在部门名称前加“原”字,如:“原榆林市工商行政管理局”

三、2018年度部门工作完成情况

(一)、深入推进理论武装,提升党员干部理论素养

1)抓好县委中心组学习,推动中心组学习往实里走、往深里走、往心里走。

2)规范各乡镇(街道办、便民服务中心)、各部门党委(党组)中心组学习,在有条件的乡镇、部门建立中心组学习示范基地。

3)科学制定县委中心组学习计划,有针对性地开展理论学习交流,年内县委中心组学习不少于12次。

4)全年举办子洲大讲堂不少于12次。

5)对县委中心组秘书进行2次培训。

(二)、持续加大宣传力度,唱响追赶超越主旋律

6)利用县电视台、广播电台、《今日子洲》、“子洲微讯”、政府网站等深入宣传党的十九大精神的重要意义、主题思想、目标任务和战略部署,宣传习近平新时代中国特色社会主义思想的本质内涵、意义等,宣传市委四届四次全会精神和县委十七届三次全会精神。

7)围绕改革开放40周年、追赶超越、精准脱贫、灾后重建、“双包双推”十覆盖等重点工作,开展系列主题宣传报道,为全县发展营造浓厚舆论氛围。

8)吸收各乡镇、各部门的理论骨干、专业技术人员、创新创业能人等,组建“脱贫攻坚宣讲团”“文艺宣讲小分队”“陕北说书宣讲队”等,深入基层一线,宣讲中省市县的最新决策部署和方针政策,推动党的理论政策进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进军营、进网络。

9)继续筹办好第三届“子推文化节”面花大赛、第四届四大名山文化旅游节山地自行车(全国邀请)挑战赛等活动。

10)重视宣传方式方法创新,推动“融媒体”建设,以更为强劲的新闻舆论传播力、引导力、公信力,凝聚人心、振奋精神。

(三)、加强网络信息管理,提高舆情应对能力

11)建立《网络安全应急预案》《网络安全和信息化重大事项和情况报告制度》《重大突发舆情事件应急处置办法》等网络管理制度,形成制度化办事、制度化管网的良好局面,促进我县互联网健康有序发展,推动网络空间全面清朗。

12)继续督促各部门对网络传播平台进行备案登记,督促建立网络传播平台审核发布机制,明确网络传播平台责任人等,确保有影响力的属地内的网络传播平台履行好网站主体责任。

13)发挥《子洲县新媒体发展扶持专项资金管理办法》的激励鼓励作用,引导全县新媒体积极健康发展。

14)继续加强对网上舆情信息的搜集、分析、研判、报送,实行全面监测、快速反映、及时上报、发布回应、后续跟踪的监控处置流程,提升引导处置的时效性、客观性和科学性。

15)开展好网络宣传周活动,加强对《网络安全法》等互联网管理相关法律法规的宣传普及和学习教育,提高全民网络安全、主权意识。

16)加强对全县涉网工作人员的培训力度,不断提升网络管理能力。

(四)、加强意识形态工作,牢牢掌握领导话语权

17)严格落实党管意识形态、党管媒体原则,确保各级党组织在政治方向、舆论导向、价值取向上立场坚定,始终同党中央保持高度一致。

18)制定意识形态工作责任制落实情况督查考核实施方案,明确考核主体,细化考核内容等。

19)将意识形态工作责任制落实情况纳入领导班子、领导干部目标管理。

(五)、加大文化扶持力度,推动文化繁荣发展

20)制定关于文化产业发展的实施意见,对文化产业发展给予支持倾斜。

21)督促县文联落实好《子洲县文艺创作奖励办法(试行)》,推动我县文学艺术事业繁荣发展。完成《李子洲》纪录片拍摄。

22)深入开展文化科技卫生“三下乡”、送欢乐下基层、文化进万家等公益性文化活动。

(六)、加大精神文明建设力度,推动核心价值观进万家

23)大力开展省级文明城市创建工作,坚持省级文明城市创建与百姓生活深度融合,共建共享,努力提升人民群众的获得感和幸福感。

24)深入推进十大文明创建,研究制定农村物质文明和精神文明协调发展实施意见,推进“美丽乡村·文明家园”创建。

25)加强思想道德建设,建立身边好人推荐评议常态化机制,形成“子洲好人”层出不穷、道德力量竞相迸发的局面。

26)大力开展社会主义核心价值观宣传工作,推动社会主义核心价值观入脑入心、家喻户晓。

(七)、开展精神扶贫工作,增强脱贫内生动力

27)通过开展“道德讲堂”“文艺下乡”“送家规家训”“奖惩引导”等活动,教育引导群众树立勤劳致富光荣,懒惰争贫可耻的良好风气。

28)通过正风肃纪,以党风带政风、化民风。通过规范行为,强化法律、道德对人民群众的底线约束。通过惩戒失信,褒扬诚信,在全社会形成和谐友善诚信的良好社会风尚。

29)通过修订村规民约、规范红白理事会、开展“道德评议”等活动,抵制不良习俗,弘扬清风正气。

30)通过开展诚信村民评选、孝德典型、文明家庭创建、评荐乡贤等活动,培育贫困群众积极向上的精神风貌。

四、部门人员情况说明

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截止2018年底,本部门人员编制19人,其中行政编制8人、事业编制11人;实有人员18人,其中行政9人、事业9人。单位管理的离退休人员1人。


五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

本年度收入总计1269.95万元,收入比上年增加132.68万元,总体情况比上年增加11.67%,原因为媒体宣传合作经费;全年支出1269.95万元,比上年支出增加132.68万元,增加11.67%的支出,主要为媒体宣传合作经费增加

2、本年度收入构成情况。

我单位为全额财政拨款单位,收入主要为财政拨款,2018年收到财政拨款1269.95万元,比上一年增加132.68万元。

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3、本年度支出构成情况。

全年支出1269.95万元,基本支出202.57万元,项目支出1067.38万元,比上一年增加132.68万元。

图片2.png

 

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

本年度收入总计1269.95万元,总体情况比上年增加11.67%,原因为媒体宣传合作经费增加;全年支出1269.95万元,比上年增加11.67%,主要为媒体宣传合作经费增加

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按功能分类科目说明支出具体内容)

全年支出总计1269.95万元。包括:

1)基本支出202.57万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出:①一般公共服务支出中行政运行经费186.25万元,其中人员经费为131.93万元,公用经费支出54.32万元,人员经费同比上年增加10.91%,主要为行政事业单位工资普调增资额,公用经费同比上年下降0%,主要为按公用经费定额核算标准核算后,支出与17年持平;②住房公积金11.82万元,比上年增加22.87%,主要为行政事业单位工资普调之后,增加的部分;④行政单位医疗4.5万元,比上年增加100%,主要为新增功能科目。

2)项目支出1067.38万元,主要是机关日常办公、印刷、邮电、宣传、差旅、劳务以及设施维护支出等。同比上年增加11.42%,主要原因为媒体宣传合作经费增加

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。(按经济分类科目说明支出具体内容)

2018年人员经费支出共148.25万元,其中在职工资福利支出136.43万元,退休工资0万元,住房公积金11.82万元;公用经费支出共1121.7万元,均为商品和服务支出,其中办公费支出90万元,印刷费支出169.38万元,咨询费106.25万元,邮电费733万元,差旅费3万元,福利费1万元,工会经费1万元,其他商品和服务支出5.57万元,其他交通费用12.5万元。

4、府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

我单位没有“三公”经费支出

1)因公出国(境)支出情况

我单位没有因公出国支出

2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

我单位没有公务用车

3)公务接待费支出情况

我单位没有接待费支出

2、培训费支出情况说明。

我单位没有培训费支出

3、会议费支出情况说明。

我单位没有会议费支出

六、2018年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门2018年度绩效管理工作开展情况。

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1269.95万元。根据预算管理绩效要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费54.32万元,较上一年持平,主要是因为公用经费定额核算标准增加,运行经费预算持平。

(二)政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截止2018年底本部门固定资产总额为825700元。截至2018年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价0万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金

 

 

2018年度宣传部决算公开表(1).xls