一、单位基本情况
共青团子洲县委机关行政编制4名。领导职数2名,其中书记1名,副书记1名,干事2名。
二、单位主要职责
1、领导全县共青团工作。
2、领导和指导青少年社会团体的工作;参加民主管理和民主监督;参与协调处理各部与青少年利益相关的工作。
3、参与青少年法规制度的起草、实施、监督等工作。
4、调查青少年心理动态和青年工作情况,研究青年运动,青年工作理论,青少年思想教育、青少年事业发展等各项工作,为县委、县政府决策提供依据。
5、负责全县共青团组织建设,协助党组织管理、选拔和培训共青团干部,管理青少年教育培训基地。
6、负责指导并组织全县青少年的思想理论,宣传文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。
7、负责全县青年统战工作。
8、负责组织、指导全县各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作,募集青少年事业发展经费,承担全县“希望工程”有关工作。
9、完成县委、县政府和团市委交办的其它任务。
三、2016年主要工作任务及目标
1、加强五类重点青少年服务管理工作。
2、做好学校共青团思想道德教育工作,加强青少年中国传统文化建设。
3、加强对残疾人、孤寡老人、留守儿童等特殊群体的关爱和扶助。
4、加强团干部队伍自身建设,提高服务能力和水平。
5、社会志愿服务工作创新开展。
6、强化少队辅导员考核培训工作,提升少队辅导员的整体素质。
7、加强“希望工程”品牌建设,做好贫困学生救助工作。
8、坚持党建带团建,深化城乡区域化团建工作。
9、促进小学少队工作和中学中职共青团工作常态化展开。
10、及时发声,正确发声,做好宣传工作。
四、2016年部门预算编制收支情况
1、收入预算情况
2016年公共预算拨款收入38.04万元。
2、支出预算情况
2016年公共预算拨款支出38.04万元,其中:工资福利支出预算23.23万元,商品和服务支出预算13万元,对个人和家庭补助支出预算1.81万元。
3、公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出情况及与上年比较增减情况
与2015年相比,财政预算安排的“三公”经费均有大幅度的减少。
2016年收支预算总表
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、公共预算拨款 | 38.04 | 一、基本支出 | 38.04 |
二、政府性基金拨款 | 1、工资福利支出 | 23.23 | |
三、事业收入 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 1.81 | |
纳入财政专户管理的教育收费 | 3、日常公用经费 | 13 | |
其他事业收入 | 二、项目支出 | ||
四、上级补助收入 | 三、事业单位经营支出 | ||
五、事业单位经营收入 | |||
六、其他收入 | |||
本年收入合计 | 38.04 | 本年支出合计 | 38.04 |
七、上年结转 | 结转下年 | ||
收入总计 | 38.04 | 支出总计 | 38.04 |
2016年公共预算拨款支出明细表(按功能科目分类)
单位:万元 | |||||
支出功能分类 | 预算数 | 备 注 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
总计 | 38.04 | 38.04 | |||
201 | 一般公共服务 | 35.53 | 35.53 | ||
20129 | 群众团体事务 | 35.53 | 35.53 | ||
2012901 | 行政运行 | 35.53 | 35.53 | ||
202 | 社会保障和就业 | 0.7 | 0.7 | ||
203 | 住房保障支出 | 1.81 | 1.81 | ||
20301 | 住房公积金 | 1.81 | 1.81 | ||
2016年公共预算财政拨款支出明细表(按支出经济分类)
编制单位:团县委 | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 38.04 | 38.04 | ||
…… | …… | |||
301 | 工资福利支出 | 23.23 | 23.23 | |
30101 | 基本支出 | 15.69 | 15.69 | |
30102 | 津贴补贴 | 4.15 | 4.15 | |
30103 | 社会保障缴费 | 0.70 | 0.70 | |
30104 | 其他工资福利 | 2.69 | 2.69 | |
302 | 商品和服务支出 | 13.00 | 13.00 | |
30201 | 办公费 | 3.00 | 3.00 | |
30205 | 印刷费 | 2.50 | 2.50 | |
30206 | 邮电费 | 0.50 | 0.50 | |
30207 | 培训费 | 1.50 | 1.50 | |
30208 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | |
30209 | 维修费 | 1.00 | 1.00 | |
30210 | 其他商品和服务支出 | 3.50 | 3.50 | |
303 | 商品和服务支出 | 1.81 | 1.81 | |
30301 | 住房公积金 | 1.81 | 1.81 | |
2016年部门预算一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费支出预算表
单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||||
团县委 | 2.5 | 1 | 1.5 |