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共青团子洲委员会2016年预算公开说明

一、单位基本情况



共青团子洲县委机关行政编制4名。领导职数2名,其中书记1名,副书记1名,干事2名。

二、单位主要职责

1、领导全县共青团工作。

2、领导和指导青少年社会团体的工作;参加民主管理和民主监督;参与协调处理各部与青少年利益相关的工作。

3、参与青少年法规制度的起草、实施、监督等工作。

4、调查青少年心理动态和青年工作情况,研究青年运动,青年工作理论,青少年思想教育、青少年事业发展等各项工作,为县委、县政府决策提供依据。

5、负责全县共青团组织建设,协助党组织管理、选拔和培训共青团干部,管理青少年教育培训基地。

6、负责指导并组织全县青少年的思想理论,宣传文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

7、负责全县青年统战工作。

8、负责组织、指导全县各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作,募集青少年事业发展经费,承担全县“希望工程”有关工作。

9、完成县委、县政府和团市委交办的其它任务。

三、2016年主要工作任务及目标

1、加强五类重点青少年服务管理工作。

2、做好学校共青团思想道德教育工作,加强青少年中国传统文化建设。

3、加强对残疾人、孤寡老人、留守儿童等特殊群体的关爱和扶助。

4、加强团干部队伍自身建设,提高服务能力和水平。

5、社会志愿服务工作创新开展。

6、强化少队辅导员考核培训工作,提升少队辅导员的整体素质。

7、加强“希望工程”品牌建设,做好贫困学生救助工作。

8、坚持党建带团建,深化城乡区域化团建工作。

9、促进小学少队工作和中学中职共青团工作常态化展开。

10、及时发声,正确发声,做好宣传工作。

四、2016年部门预算编制收支情况

1、收入预算情况

2016年公共预算拨款收入38.04万元。

2、支出预算情况

2016年公共预算拨款支出38.04万元,其中:工资福利支出预算23.23万元,商品和服务支出预算13万元,对个人和家庭补助支出预算1.81万元。

3、公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出情况及与上年比较增减情况

与2015年相比,财政预算安排的“三公”经费均有大幅度的减少。

2016年收支预算总表




单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一、公共预算拨款38.04一、基本支出38.04
二、政府性基金拨款
1、工资福利支出23.23
三、事业收入
2、对个人和家庭的补助支出1.81
纳入财政专户管理的教育收费
3、日常公用经费13
其他事业收入
二、项目支出
四、上级补助收入
三、事业单位经营支出
五、事业单位经营收入


六、其他收入


本年收入合计38.04本年支出合计38.04
七、上年结转
结转下年








收入总计38.04支出总计38.04

2016年公共预算拨款支出明细表(按功能科目分类)


单位:万元
支出功能分类预算数备 注
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
总计38.0438.04

201一般公共服务35.5335.53

20129群众团体事务35.5335.53

2012901行政运行35.5335.53

202社会保障和就业0.70.7

203住房保障支出1.811.81

20301住房公积金1.811.81







2016年公共预算财政拨款支出明细表(按支出经济分类)

编制单位:团县委
单位:万元
支出功能分类科目编码支出经济分类科目名称合计基本支出项目支出
合计38.0438.04
…………


301工资福利支出23.2323.23
30101基本支出15.6915.69
30102津贴补贴4.154.15
30103社会保障缴费0.700.70
30104其他工资福利2.692.69
302商品和服务支出13.0013.00
30201办公费3.003.00
30205印刷费2.502.50
30206邮电费0.500.50
30207培训费1.501.50
30208会议费1.001.00
30209维修费1.001.00
30210其他商品和服务支出3.503.50
303商品和服务支出1.811.81
30301住房公积金1.811.81





2016年部门预算一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费支出预算表


单位:万元
单位名称合计一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算会议费培训费
小计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行维护费
小计公务用车购置公务用车运行维护费
团县委2.5





11.5