一、部门主要职责
1、贯彻党和国家、省、市关于文化艺术、体育、广播电视、新闻出版、文物工作的路线、方针、政策和法律、法规,研究拟定我县文化、体育、广播电视事业长期发展规划。
2、组织实施全县文化、文物、体育、广播电视年度工作计划,对全县文化、文物、体育、广播电视工作进行宏观管理和指导。
3、管理文学、艺术、体育、广播电视事业,指导艺术、广播影视创作和生产;制定全县文化艺术和体育比赛、评奖等重大活动;组织安排全县年度重大节日的文化娱乐活动,活跃全县人民的精神文化生活;管理全县音乐、舞蹈、美术、书法、摄影和电影放映等艺术事业;统筹安排文化、体育、广播电视事业经费预算,规划协调全县文化、体育、广播电视设施建设布局。
4、归口管理全县文化娱乐、图书报刊、电子出版物、互联网上网服务和音像市场,指导文化市场稽查工作。
5、组织协调有关部门实施全县“扫黄打非”活动,依法管理出版物市场,查处非法出版活动和非法出版物。
6、研究拟订全县文化、体育、广播电视、新闻出版、文物事业发展战略、规划并组织实施;指导和推进全县文化、体育、广播电视、新闻出版领域的体制机制改革。
7、积极开展广播电视新闻宣传,坚持正确的舆论导向;管理和监督全县广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传输的视听节目,管理全县卫星电视广播地面接收设施。
8、贯彻执行国家、省、市广播电视技术政策和标准;管理全县广播电视科技工作,指导全县广播电视系统高新技术的应用;研究拟定本县广播电视方面的经济政策。
9、监督管理全县各级广播电视播出机构,审核、申报广播电视节目制作单位的建立和撤销,组织审查在全县广播电视中播出的电影、电视剧及其它节目的内容和质量。
10、指导、协调全县文物工作;审核申报县级和省级重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目;监督管理文物市场,负责文物复制品管理、流散文物征集和文物鉴定工作;检查指导全县文物安全工作,推行文物安全风险等级鉴定管理,会同有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。
11、研究提出全县旅游业发展战略目标,组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动,指导重要旅游产品的开发、利用,协调管理假日旅游;依法对全县旅游市场进行管理,查处违反旅游法规、规章的行为;受理旅游者投诉,督促、检查旅游企业对投诉的处理,维护旅游者的合法权益。
12、承办县政府交办的其他事项。
二、2016年度主要工作任务及目标
1、搞好重大节日庆典活动和群众娱乐文化活动。
2、办好文学刊物《大理河》,创人民群众喜闻乐见的优秀作品,积极开发剪纸、雕刻等民间艺术产业。
3、加强文化市场和新闻出版管理工作。深入开展净化“网吧”经营环境和“扫黄打非”专项行动。加强对音像市场、图书市场和印刷行业的监督检查,坚决打击违法违规经营行为。加强校园周边环境治理工作,为广大学生创造健康的学习环境。
4、加强文物保护和管理工作。加强田野文物保护,认真做好田野文物行政执法和安全工作。加强值班、带班,确保文物库房安全。做好全国第一次可移动普查子洲县普查工作。
5、加强文化设施建设,启动建设文工团排练大厅及业务用房大楼。
6、加强文化遗产保护,完成第三批市级非物质文化遗产代表性传承人和第四批省级非物质文化遗产代表性传承人申报工作。
7、做好包村、扶贫工作,积极开展文化“三下乡”活动。
8、大力发展旅游业。积极争取资金,编制全县旅游文化发展总体规划,启动建设南丰寨中共陕北第一次代表会议纪念馆,制作精美的旅游景点标识牌,提高知名度。做好参展省第七届旅博会工作。
9、全面完成县委、县政府交办的其它工作任务。
三、所属基层预算单位
单位名称 | 单位 性质 | 经费管理 方式 | 人 员 | 资 产 | |
在职 | 退休 | 单位:万元 | |||
子洲县文工团演出有限公司 | 事业 | 定额补助 | 56 | 120 | |
子洲县文化馆 | 事业 | 全额拨款 | 30 | 18 | 80 |
子洲县图书馆 | 事业 | 全额拨款 | 16 | 12 | 280 |
子洲县文化市场稽查队 | 事业 | 全额拨款 | 7 | 3.5 | |
子洲县文管所 | 事业 | 全额拨款 | 14 | 5 | 21 |
四、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况
(一)工资福利支出:按照“编内按实有、超编按编制”的原则核定,具体根据组织人事部门审核批准的工资、津贴补贴等标准据实编制。
(二)商品和服务支出:按市级定员定额标准核定的开支项目。
(三)对个人和家庭补助的支出:按照国家有关政策规定,根据组织人事部门核准的补贴标准据实编制。
(四)项目支出:按照零基预算的原则,申报项目支出预算,要与市委、市政府确定的中心工作相适应,与我市经济和和社会发展规划相适应,与部门履行职能及事业发展计划相适应。加强项目库建设,充实项目储备,推进项目滚动管理。细化项目支出预算编制,真实、准确、完整地反映项目类别、项目属性、项目实施单位、项目概况、立项依据、项目申报的可行性和必要性、项目实施进度和项目绩效目标等情况,为项目预算执行奠定基础。五、2015年预算收支情况
2016年公共预算拨款收入1567.99万元,包含工资福利支出873.53万元,商品和服务支出11万元,对个人和家庭的补助103.86万元,项目支出579.60万元。
(五)三公经费增减情况说明:与2015年相比,公务用车由于2015年底省级配发图书馆流动图书车一辆,预算车辆保险费、燃油费等4.35万元,公务接待费有所减少,减少0.59万元。出国出境费用为零。
2016年收支预算总表
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、公共预算拨款 | 1567.99 | 一、基本支出 | 988.39 |
二、政府性基金拨款 | 1、工资福利支出 | 873.53 | |
三、事业收入 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 103.86 | |
纳入财政专户管理的教育收费 | 3、日常公用经费 | 11 | |
其他事业收入 | 二、项目支出 | 579.6 | |
四、上级补助收入 | 三、事业单位经营支出 | ||
五、事业单位经营收入 | |||
六、其他收入 | |||
本年收入合计 | 1567.99 | 本年支出合计 | 1567.99 |
七、上年结转 | 结转下年 | ||
收入总计 | 1567.99 | 支出总计 | 1567.99 |
2016年公共预算拨款支出明细表(按功能科目)
单位:万元 | |||||
支出功能分类 | 预算数 | 备 注 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
总计 | 1,567.99 | 988.39 | 579.6 | ||
201 | 一般公共服务 | 1,567.99 | 988.39 | 579.6 | |
20129 | 群众团体事务 | 1,567.99 | 988.39 | 579.6 | |
2012901 | 行政运行 | 1,567.99 | 988.39 | 579.6 | |
2016年公共预算财政拨款收入支出决算表(按支出经济分类)
编制单位:文体局 | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,567.99 | 988.39 | 579.60 | |
…… | …… | |||
301 | 工资福利支出 | 977.39 | 977.39 | |
30101 | 基本支出 | 373.97 | 373.97 | |
30102 | 津贴补贴 | 412.28 | 412.28 | |
30103 | 奖金 | 17.82 | 17.82 | |
30104 | 社会保障缴费 | 69.50 | 69.50 | |
30199 | 其他工资福利 | 103.82 | 103.82 | |
302 | 商品和服务支出 | 11.00 | 11.00 | |
30201 | ||||
30205 | ||||
30206 | ||||
30207 | ||||
…… | …… |
2016年部门预算一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费支出预算表
单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||||
文广局 | 5.35 | 5.35 | 1 | 4.35 | 4.35 |