子洲县粮食局2017年预算公开说明
一、单位主要职责
1、研究拟订全县粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划;提出粮食需求计划和收储、动用县级储备粮建议;指导全县粮食流通体制改革工作。
2、研究提出县级粮食储备规模、总体布局,并组织实施;制定全县粮食流通和储备粮管理的有关政策和规章制度并监督执行;编制全县粮食仓储和加工设施建设计划,做好管理、知道、协调工作。
3、研究提出全县粮食收购、销售、进出口计划,并肩负督促实施;负责管理代储中央储粮和省级储备粮,监督检查各级储备库存、质量、安全。
4、负责按保护价敞开价收购农民余粮政策的贯彻执行;组织和协调国家粮食订购任务的落实;组织安排和协调保障军队粮食供应、退耕还林(草)和国家重点项目粮食供应、灾区库区移民和缺粮食贫困地区的粮食供应,负责县际间粮食调拨管理。
5、协同县质量技术监督局做好粮食质量标准的管理工作;制定全县粮食储存、运输的技术规范和轮换计划,并监督执行。
6、指导并推动粮食行业的技术改造和新技术推广;负责粮食行业的对外交流与合作;承担行业统计工作。
7、贯彻执行国家财务会计和统计法规,研究制定全县粮食行业财务管理办法,管理和指导全县粮食财务工作。
8、协同有关部门指导和监督管理粮食市场。
9、完成县政府交办的其他事项
二、单位构成
子洲县粮食局是负责全县粮食储备和粮食流通(含食油)宏观调控急及对粮食购销企业管理、监督、协调、服务的政府组成部门,正科级建制,为财政全额预算的独立核算单位,共有编制7名,领导职数3名。其中局长1名,副局长2名,业务人员4名。现实有在职人员3名,离退人员6名。
三、2017年主要工作任务及目标
2017年,我局将继续贯彻落实毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、坚持科学发展观,以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神为指导,做好储备粮管理和地质灾害防治工作,服务人民,服务子洲经济发展。现就我局2017年的工作计划简要报告如下:
一、深入学习贯彻落实县委、县政府各项会议精神,加强机关作风建设、党风廉政建设、创建平安子洲、创建模范单位,开展“两学一做”活动等项工作。
根据县委、县政府年初各项会议要求,结合我局实际,制定《子洲县粮食局2017年工作目标任务及管理制度》,在充分自学的基础上,坚持每周三上午集体学习,制定明确的学习任务,落实学习措施,建立学习档案,把学习业务知识、机关作风建设、党风廉政建设、党章党规、习近平系列讲话与粮食局工作实际结合起来。
二、认真搞好粮食产需社会平衡调查,为平抑粮食市场、确保全县粮食安全提供科学依据
根据《榆林市粮食局关于做好2016度社会粮食、食用植物油及油料供需平衡调查的通知》,对全县18个乡镇35农户、10户居民进行了抽样调查工作,完成2016年度粮食供需平衡调查工作。
三、强化粮食市场监督检查工作,维护粮食市场秩序,规范粮食经营行为,确保群众安全用粮
对全县65户个体粮油经营户、养殖户及加工企业进行监督检查,打击假冒伪劣、短斤少两、无证经营等不法行为,净化子洲粮食市场,确保全县干群安全用粮。
四、做好300万斤县级储备粮的轮换和20万斤成品粮的安全管理工作.
对于县级储备粮和成品粮管理,我们坚持做到以下几方面工作:一是要求库区工作人员加强粮食安全管理,对安全检查中发现的问题要有完整的记录,并及时报告局分管领导;工作人员坚持24小时值班制度,做好储粮仓房的看管守护。二是要求粮食保管员严格执行查仓制度,切实做到数量真实,记录齐全。三是随时清扫仓内外卫生,严格执行出入库手续制度,做到收支有凭据,出入账相符,对所保管的粮食做到账、卡、册三相符。
五、做好军粮供应工作。
我们严格按照质量标准、数量等级、按时为县中队供应成品粮,达到拥军爱民双拥共建。
六、积极实施“放心粮油”全覆盖工程工作
继续完善放心粮油示范店、经销店检查验收打分办法,加强对我县达到市级验收标准的8户放心粮油示范店、8户放心粮油经销店的监管工作,实行群众监督,局工作人员每月按时检查、打分,对符合要求标准的按时足额发放补助,对不符合要求的限期整改。
七、积极筹备好粮食批发市场的前期准备工作
粮食批发市场建设工作。我们按照县政府的统一部署,已落实了地址,完成了项目可行性研究报告、初步规划设计、融资征询意见等前期准备工作。
四、2017年部门预算编制收支情况(含下属单位)
1、收入预算情况
2017年预算收入219.51万元,比2016年增加8.11万元,增减变化原因为本年度增加预算储备粮轮换支出。
2、支出预算情况
2017年公共预算拨款支出219.51万元,其中:工资福利支出预算74.51万元,商品和服务支出预算145万元.
3、公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出分别为0万元,与上年比较减少0万元,减少了公车维护费0万元,本年度未安排会议费和培训费。
4、机关运行经费安排2万元,其中办公费1万元,印刷费0.8万元,水费0.1万元,电费0.1万元。与2016年财政预算相比无变化。
5、政府采购安排情况:无安排。
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:1、2017年部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出安排表
8、政府性基金收支情况表
附件1 | |||||
2017年度 粮食局 单位收支预算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 219.51 | 一、一般公共服务支出 | 76.51 | 一、基本支出 | 76.51 |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 人员经费 | 74.51 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 日常公用经费 | 2 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 143 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 基本建设类项目 | 143 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | |||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 三、上缴上级支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 四、经营支出 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
十二、农林水支出 | 基本支出和项目支出合计 | ||||
十三、交通运输支出 | 工资福利支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 商品和服务支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
十六、金融支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 债务利息支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 基本建设支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 其他资本性支出 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 143 | 其他支出 | |||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 219.51 | 本年支出合计 | 219.51 | 本年支出合计 | 219.51 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | |||||
项目支出结转和结余 | |||||
经营结余 | |||||
收入总计 | 219.51 | 支出总计 | 219.51 | 支出总计 | 219.51 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
附件2 | ||||||||
2017年度 粮食局 单位收入预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 219.51 | 219.51 | ||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 219.51 | 219.51 | |||||
22201 | 粮油事务 | 219.51 | 219.51 | |||||
2220101 | 行政运行 | 76.51 | 76.51 | |||||
2220102 | 一般行政管理事务 | 143.00 | 143.00 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
附件3 | |||||||
2017年度 粮食局 单位支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 219.51 | 76.51 | 143.00 | ||||
222 | 粮油物资储备支出 | 219.51 | 76.51 | 143.00 | |||
22201 | 粮油事务 | 219.51 | 76.51 | 143.00 | |||
2220101 | 行政运行 | 76.51 | 76.51 | ||||
2220102 | 一般行政管理事务 | 143.00 | 143.00 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
附件4 | |||||
2017年度 粮食局 单位财政拨款收入支出预算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 支出功能分类 | 预算数 | 支出经济分类 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 219.51 | 一、一般公共服务支出 | 76.51 | 一、基本支出 | 76.51 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | 人员经费 | 74.51 | ||
三、国防支出 | 日常公用经费 | 2 | |||
四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 143 | |||
五、教育支出 | 基本建设类项目 | 143 | |||
六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | ||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | |||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
十二、农林水支出 | 工资福利支出 | ||||
十三、交通运输支出 | 商品和服务支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十六、金融支出 | 债务利息支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 基本建设支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 其他资本性支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 其他支出 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 143 | ||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 219.5 | 本年支出合计 | 219.5 | 本年支出合计 | 219.51 |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
收入总计 | 219.5 | 支出总计 | 219.5 | 支出总计 | 219.51 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
附件5 | |||||||
2017年度 粮食局单位一般公共预算财政拨款支出预算表表(按功能分类科目) | |||||||
单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 219.51 | 219.51 | 74.51 | 2.00 | 143.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 219.51 | 219.51 | 74.51 | 2.00 | 143.00 | |
22201 | 粮油事务 | 219.51 | 219.51 | 74.51 | 2.00 | 143.00 | |
2220101 | 行政运行 | 76.51 | 76.51 | 74.51 | 2.00 | ||
2220102 | 一般行政管理事务 | 143.00 | 143.00 | 143.00 |
附件6 | |||||
2017年度 粮食局 单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表(按经济分类科目) | |||||
单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 219.51 | 74.51 | 145.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 74.51 | 74.51 | ||
30101 | 基本工资 | 28.00 | 28.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 16.00 | 16.00 | ||
30103 | 奖金 | 0.5 | 0.50 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 2 | 2.00 | ||
30107 | 绩效工资 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 28.01 | 28.01 | ||
302 | 商品和服务支出 | 145.00 | 145.00 | ||
30201 | 办公费 | 1 | 1.00 | ||
30202 | 印刷费 | 0.8 | 0.80 | ||
30204 | 手续费 | ||||
30205 | 水费 | 0.1 | 0.10 | ||
30206 | 电费 | 0.1 | 0.10 | ||
……… | 粮油物资储备支出 | 143 | 143.00 | ||
……… | ……… | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
附件7 | |||||||
2017年度 粮食局 单位一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件8 | |||||||
2017年度 粮食局 单位政府性基金收入支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
212 | 城乡社区支出 | ||||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
2121203 | 土地整理支出 |